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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-18 11:38

你好,你幾月份做的成本。

郭老師 解答

2023-08-18 11:38

這個是普通發票還是專票的?

香蕉板凳 追問

2023-08-18 11:40

老師 是普通發票 我做賬是做到1月份的

郭老師 解答

2023-08-18 11:42

一月份就做了成本嗎?嚴格來說稅務局會要求你修改一月份的賬務處理啊,也就是在第一季度補稅,你看下調增之后是盈利的嗎?

香蕉板凳 追問

2023-08-18 11:55

對 我也是這么理解的 但是她讓我8月的賬把成本去掉 那不就不用補稅了嗎  所以沒太理解來求助老師 是不是我哪里沒意會到

郭老師 解答

2023-08-18 11:57

你好,他怎么要求的,怎么來要求你在八月份紅沖,那你第三季度你看一下你有沒有利潤,沒有利潤不需要的。

香蕉板凳 追問

2023-08-18 12:05

如果有利潤 怎么去大廳補稅呢 按道理是季度申報啊

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

你好,第三季度你自己申報繳納不就行了?稅務局那邊是怎么跟你說的,還有一種做法就是你賬上減少了之后,直接補稅,不管你需不需要交,直接用這個價稅合計的金額乘以25%或者是5%。

郭老師 解答

2023-08-18 12:14

就是不管你盈不盈利啊。

香蕉板凳 追問

2023-08-18 12:21

好的 非常感謝老師

郭老師 解答

2023-08-18 12:24

不用客氣
工作愉快

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借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
2025-10-14 10:54:51
你好,你幾月份做的成本。
2023-08-18 11:38:40
虛開發票補繳企業所得稅分錄的處理方法如下: 1、首先,確定補繳企業所得稅的金額,并準備好補繳企業所得稅的發票。 2、在總賬憑證中根據補繳企業所得稅的金額,做出以下憑證分錄: 應交稅費-應交企業所得稅——借:xx元 應付賬款——來自虛開發票——貸:xx元 3、在記賬憑證中,根據虛開發票的金額,做出以下憑證分錄: 應交稅費——應交企業所得稅——借:xx元 應付賬款——虛開發票——貸:xx元 4、根據補繳企業所得稅的金額,在財務報表中,把補繳企業所得稅的金額,統計到“應交稅費”項目中。 5、完成上述步驟后,即可完成虛開發票補繳企業所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
答:將進項稅額轉出即可。 轉出進項稅額: 借:原材料 貸:應交稅金-------應交所得稅 交納所得稅: 借:應交稅金-------應交所得稅 貸:銀行存款或者現金
2021-05-27 23:08:41
你好,停產你有收入嗎?有收入才有企業所得稅
2022-02-27 20:42:39
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