

把以前年度少結轉的成本,放在本月做了結轉,借利潤分配-未分配利潤,貸方:庫存商品,然后本月結轉損益是紅字,是負數,然后打開利潤表,利潤表的營業收入是沒有數值的,這是為什么呢 是不是收入不夠大,一次結轉的太多了
答: 你補結轉之后成本大于收入所以是負數了
老師,請問一下,我們是制造業,2021年11銷售了產品-A產品,在2022年8月退回,因不達標,我們又開了發票并結轉了成本,我們在2022年8月做了銷售退庫,分錄是:借 庫存商品 貸: 利潤分配_未分配利潤 ,我現在結8月的賬,請問我還需要做哪筆分錄嗎
答: 同學你好,退庫時,借:庫存商品,借:主營業務成本,負數,就行了,開具紅字發票時,借:應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。再開發出商品開具發票,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時再結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應收股利轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
我現在接手公司的內外賬都要我做,我首先是把期初的庫存盤點好,借:庫存商品 貸:未分配利潤,然后根據每月實際發生的業務做下去。老師我期初應該怎么做才好呢?借:庫存商品 貸:未分配利潤,這樣做是否合適呢?
年末虧損轉入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結轉到?歸0嗎?借:累計利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
核定征收個人獨資企業年末是不是先把本年利潤余額全部結轉到利潤分配-未分配利潤后,再計提股東分紅借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付利潤 股東分配時:借:利潤分配-應付利潤 貸:銀行存款









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檀 追問
2023-08-24 17:16
檀 追問
2023-08-24 17:19
樸老師 解答
2023-08-24 17:24
檀 追問
2023-08-24 17:37
樸老師 解答
2023-08-24 18:17