老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


您好 以前多記了庫存商品5萬 ,分錄想更正補一個分錄借應付賬款5萬 貸 庫存商品5萬借庫存商品5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬這個可以中間的庫存商品省去直接借應付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤嗎
答: 可以的,可以這么做的。
老師,請問一下,我們是制造業,2021年11銷售了產品-A產品,在2022年8月退回,因不達標,我們又開了發票并結轉了成本,我們在2022年8月做了銷售退庫,分錄是:借 庫存商品 貸: 利潤分配_未分配利潤 ,我現在結8月的賬,請問我還需要做哪筆分錄嗎
答: 同學你好,退庫時,借:庫存商品,借:主營業務成本,負數,就行了,開具紅字發票時,借:應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。再開發出商品開具發票,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時再結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我現在接手公司的內外賬都要我做,我首先是把期初的庫存盤點好,借:庫存商品 貸:未分配利潤,然后根據每月實際發生的業務做下去。老師我期初應該怎么做才好呢?借:庫存商品 貸:未分配利潤,這樣做是否合適呢?
答: 可以這樣做的啊







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