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君君
于2023-08-26 09:20 發布 ??786次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-08-26 09:22
借:庫存商品 負數貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 應付賬款-負數
君君 追問
2023-08-26 09:24
小規模納稅人,成本呢
家權老師 解答
2023-08-26 09:28
借:庫存商品 負數貸: 應付賬款-負數
2023-08-26 09:29
成本不需要調整嗎,已經銷售了
2023-08-26 09:31
借:主營業務成本 負數貸: 應付賬款-負數
2023-08-26 10:02
這個分錄不符合配比原則吧
2023-08-26 10:04
這個是調賬,就是那樣做的。不要生搬硬套配比原則
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老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發票,請問如何做分錄,成本要怎么調整
答: 借:庫存商品 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發票,已經銷售了,請問如何做分錄,成本要怎么調整
答: 您好當時已經確認成本結轉了嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月采購商品收到進項發票,當月不扺扣,下個月才扺扣,當月的分錄怎么做
答: 借;庫存商品 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目
老師上個月采購原材料專票,已經抵扣。這個月開了張負數發票,如何做分錄?
討論
上個月采購的商品1000塊 本月支付 實際支付了900塊 ,那這100的差額 要怎么進行成本調整呀 ?
問題一:采購的商品,供應商給了商業折扣,應該按照商業折扣后的金額入賬?問題二:會造成同一個商品上個月采購980元,這個月采購960元,這個有沒有關系?
老師,這個月對方公司給我司去年下半年采購的商品折扣折讓,這些商品有的在庫,有的去年已售出去,會計分錄咋做?21年匯算要調整
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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君君 追問
2023-08-26 09:24
家權老師 解答
2023-08-26 09:28
君君 追問
2023-08-26 09:29
家權老師 解答
2023-08-26 09:31
君君 追問
2023-08-26 10:02
家權老師 解答
2023-08-26 10:04