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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-02 14:47

同學你好
原分錄負數紅沖

追問

2023-08-02 14:55

借:原材料-100,貸:應付賬款-113,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-13。這樣寫對嗎?(進項稅額轉出)能不能不寫

追問

2023-08-02 14:57

麻煩老師寫下分錄,謝謝

樸老師 解答

2023-08-02 15:01

借:原材料-100,貸:應付賬款-113,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)13
貸方進項轉出是正數呀

追問

2023-08-02 15:04

最后進項稅額轉出科目余額怎么處理?

樸老師 解答

2023-08-02 15:05

結轉到轉出未交增值稅

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相關問題討論
紙質的付出發票當月開的可以作廢。
2022-01-08 16:30:11
可以的,可以使用的。
2023-03-24 09:17:16
你好,發票查詢,查詢出這個負數發票,點擊打印就是了
2019-07-22 19:48:03
你好,你是作廢了發票給客戶了嗎?
2019-09-05 19:56:12
你好!可以的。操作沒問題
2023-07-10 16:41:28
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