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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-16 09:03

那么就只有

借:應付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤

少兒 追問

2023-09-16 09:05

當時掛的是:
借:材料 
貸:應付賬款
不過距今 已經 6年前了

家權老師 解答

2023-09-16 09:07

你那個材料早都生產出產品銷售了,就是物我寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:22

不是那個材料 本來沒有入庫,只是當時 成本低,暫估進的,而且 一直沒有票,等于虛的了,現在要怎么賬務處理?

家權老師 解答

2023-09-16 09:26

如果那個材料沒有虛估成本,那么直接原分錄紅沖就可以了

少兒 追問

2023-09-16 09:27

材料沒有入庫,但賬上有領用材料 ,等于有虛估成本了,所以6年后要沖紅,這怎么處理好?

家權老師 解答

2023-09-16 09:28

虛估了成本,就是我前邊寫的分錄

少兒 追問

2023-09-16 09:54

利潤分配-未分配利潤,這個科目 能用以前年度損益調整嗎?

家權老師 解答

2023-09-16 09:57

執行小企業會計準則,沒有那個以前年度損益調整科目

少兒 追問

2023-09-16 09:58

感謝老師的回復

家權老師 解答

2023-09-16 09:59

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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相關問題討論
那么就只有 借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-09-16 09:03:49
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
可以吧暫估的沖減,借:暫估應付款 貸:原材料
2018-08-10 09:44:17
您好,可以呀,因為發票來了以后這個暫估沖回,再按發票入賬,一正一負就當是按發票記入的實際成本
2023-10-15 22:56:36
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
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