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優雅的柚子
于2022-12-07 09:42 發布 ??1656次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-07 09:46
你好,暫估和發票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。
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沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
請問材料暫估入賬做錯了能重新調整下嗎
答: 可以吧暫估的沖減,借:暫估應付款 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,暫估材料入賬后下月沖回,要沖成本嗎
答: 你好,暫估和發票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。
老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
討論
老師,您好!ERP做憑證時,原材料暫估入賬的憑證后面需要附件嗎?
跨年度的原材料暫估入庫,已結轉了,現在怎么做賬啊
跨年原材料暫估多了,應付賬款怎么調整
材料暫估入庫,分錄是借原材料暫估入庫貸應付賬款,那領用材料的時候可以是借工程施工材料,貸原材料暫估入庫嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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