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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-09-20 09:06

你好   發票是怎樣開的呢 

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:09

是一般納稅人,發票開進來是13%專用發票,然后上期勾選掉了。這期又視同銷售的,把增值稅稅額轉出了

玲老師 解答

2023-09-20 09:11

視同銷售進項可以抵,不轉出

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:14

那買進來勾選 掉了,這期送給客戶,那不是申報表里,銷項稅額又重新有了嗎,那這個分錄怎么做啊

玲老師 解答

2023-09-20 09:21

是的,和正常銷售是一樣的,借營業外支出,貸主營業務收入應交稅費。

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:34

完整的分錄能做我看一下嗎

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:37

我們主管說直接:上期做的是,借:管理費用,應交稅費-應交增值稅進項稅額   貸:銀行存款     然后這期直接就是:借管理費用    貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣對嗎

玲老師 解答

2023-09-20 09:42

不對呀,你這一期你不是贈送給對方的嗎?是從銷售就是做確認收入的分錄,然后進項也不需要轉出。有其他的分路的。

玲老師 解答

2023-09-20 09:42

你是確認收入,同時結轉成本就可以了。

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相關問題討論
你好? ?發票是怎樣開的呢?
2023-09-20 09:06:49
好,這個贈送的開在同一張發票上了嗎?
2023-10-13 15:20:46
你好 贈送給客人的酒水 借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2021-11-13 16:54:02
借:銷售費用-業務招待費 貸:應交稅費-增值稅-銷項 ? ? ? 庫存物品
2022-03-17 09:48:58
借:營業外支出 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
2024-06-04 16:14:48
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