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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-20 15:06

如果是專票,之前抵扣了借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出

明天會更好 追問

2023-09-20 15:12

如果是沒有抵扣的呢。

郭老師 解答

2023-09-20 15:13

借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費待認證。

明天會更好 追問

2023-09-20 16:17

那銷售方怎么做賬務處理。

郭老師 解答

2023-09-20 16:18

借銀行存款負數,
貸主營業務收入負數,應交稅費負出,
借主營業務成本負
貸庫存商品負數。

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相關問題討論
如果是專票,之前抵扣了借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023-09-20 15:06:59
你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票,只開退回的那一部分就可以了。
2022-08-04 14:18:27
如果已經銷售出去了,借預付賬款,借主營業務成本負數。
2022-04-14 09:44:14
您好,是按公司模式還是固定資產模式購買
2022-04-26 07:50:48
同學你好,您 方是銷售方?
2022-04-14 15:44:29
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