您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續(xù) 5 年內拿到票可追補扣除。 答


銷售M產品一批,貨款550000元,增值稅率13%,收到期限為5個月的商業(yè)承兌匯票一張。
答: 你好!你現(xiàn)在是要做分錄是嗎
銷售給乙公司a產品300件,每件210元,增值稅稅率13%,收到乙公司開來商業(yè)承兌匯票一張
答: 你好 借:應收票據,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)于2022年4月10日銷售給A公司產品. 一批, 價款4000元,增值稅稅率13%,對方開出為期三個月的不帶息不帶追索權的商業(yè)承兌匯票一-張抵付貨款,2022年5月15日,企業(yè)持票據到銀行貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率12%則實際收到的金額為
答: 你好,則實際收到的金額=4000*(1%2B13%)—4000*(1%2B13%)*12%/360*貼現(xiàn)天數









粵公網安備 44030502000945號


