老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


請教一下,收到一張發(fā)票20000元,7月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在實際結(jié)算只有18000,那么怎么樣處理最方便呢?退錢給我們2000,我們開票2000給她還是,紅沖20000的發(fā)票,開張18000給我們呢
答: 紅沖20000的發(fā)票,開張18000給你們就行了
老師,我想問一下就是我們有一個供應(yīng)商,她上個月開的進項稅給我們發(fā)現(xiàn),我們要退料退料給他,然后他們這個月要開紅字發(fā)票就是把上個月的那個發(fā)票沖紅沖紅等于沖紅再重新開吧,就是等于這張發(fā)票里面有一小部分要退貨的,然后這個上個月的鏡像,我們那邊已經(jīng)抵扣了嗎,那我們那邊應(yīng)該怎么處理。
答: 你好,你們單位已經(jīng)抵扣了你們單位開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票,可以只開一部分。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師老師 我開給對方一張增值稅發(fā)票 怎么去查詢她是否已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在想把這張票紅沖了 上月開具給對方的 他們公司倒閉了
答: 你好,你們單位開紅字信息表,只要紅字信息表審核通過了,就表示對方?jīng)]有抵扣。
老師 上月對方給我們多開了一張專票,我方?jīng)]收到票也沒做賬,本月初對方做了紅沖,但是我方發(fā)票抵扣系統(tǒng)還有這張票,我們該怎么做處理?
老師 A公司開給我們一張發(fā)票 發(fā)覺開錯了 但是我們已經(jīng)認(rèn)證了 現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了但是我在抵扣類里查不到這張紅沖 應(yīng)該在哪里查呢
老師,請問我們開票給對方,但現(xiàn)在需紅沖這張發(fā)票,但發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不能退回來給我們,這樣我們能紅沖這張發(fā)票嗎?
我是購買方,發(fā)票我已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在退回給他們了,這么是和收到發(fā)票時一樣,做一張紅字憑證





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