老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答


老師,請問下單位承擔(dān)的社保費用巳做了管理費用科目(社保費),現(xiàn)要員工自己承擔(dān),收到員工交來的社保費怎么做會計分錄呢?7月單位繳費:借:管理費用(社保費)1000貸:銀行存款10009月收到員工交來社保費1000如何調(diào)整做分錄?我這樣做:借:銀行存款1000貸:管理費用(社保費)1000這樣做以后業(yè)務(wù)招待費大于管理費用就申報不了企業(yè)所得稅,該怎么辦?
答: 從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應(yīng)該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款——員工個人社保 1000 這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負(fù)擔(dān)部分,未來你可能需要向員工個人進(jìn)行支付。 然后,在為員工支付社保費用時,你應(yīng)該做以下的會計分錄: 借:其他應(yīng)付款——員工個人社保 1000 貸:銀行存款 1000 這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導(dǎo)致管理費用過低,影響企業(yè)所得稅申報的問題。 同時,如果你希望在員工支付社保費的當(dāng)月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄: 借:銀行存款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000 借:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款(取決于你如何看待這筆應(yīng)付款) 1000
用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費10000元。
答: 你好; 借管理費用或者銷售費用 -招待費 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師:給客戶送禮的購物卡,是不是先借:預(yù)付帳款-購物卡 貸銀行存款 借費用-業(yè)務(wù)招待費 貸預(yù)付帳款-購物卡?
答: 是的,就是那樣做的









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心靈美的檸檬 追問
2023-10-10 08:54
樸老師 解答
2023-10-10 08:57
心靈美的檸檬 追問
2023-10-10 09:14
樸老師 解答
2023-10-10 09:18