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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-10 10:45

1.在《2023年先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表》中,全部銷售額通常指的是主營業(yè)務(wù)收入,即企業(yè)主要經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入。不過,具體定義可能會因地區(qū)或具體政策規(guī)定而有所不同,建議參照當?shù)囟悇?wù)部門的具體解釋和要求。
  2.根據(jù)相關(guān)政策文件,增值稅加計抵減政策的銷售額不包括以下內(nèi)容:為出口貨物提供的加工修理修配勞務(wù)、免征增值稅貨物、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、非居民服務(wù)、免征或減征增值稅項目的銷售額,以及營改增試點前,試點納稅人提供有形動產(chǎn)融資租賃服務(wù)、轉(zhuǎn)讓營改增前取得的資產(chǎn)、租賃資產(chǎn)取得的收入。因此,“未開票銷售”和“其他業(yè)務(wù)收入(個稅手續(xù)費返還收入、賣廢品收入)”不需要在“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”一欄中填寫。

溪客 追問

2023-10-10 10:49

未開票銷售申報增值稅的也不需要在“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”中填寫嗎?

樸老師 解答

2023-10-10 10:53

通常情況下,如果未開票銷售申報增值稅,您需要在申報表中填寫未開票銷售的商品名稱和數(shù)量,以及相應(yīng)的銷售額和稅額。在填寫“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”時,您需要填寫您銷售的具體商品名稱。
但是,如果您未開票銷售的商品與您申報表中已開票銷售的商品相同,則不需要在“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”中再次填寫。
需要注意的是,根據(jù)您所在的地區(qū)和具體的稅務(wù)政策,申報表的要求可能會有所不同。

溪客 追問

2023-10-10 10:57

老師,申報增值稅時在申報中填寫未開票銷售金額與稅額,未開票銷售的商品名稱和數(shù)量在《增值稅申報表》中在哪里填寫?

樸老師 解答

2023-10-10 11:03

未開票銷售的商品名稱和數(shù)量在《增值稅申報表》中填寫在未開票銷售額欄及銷售額欄內(nèi)。
《增值稅申報表》中未開票銷售額欄填寫不含稅銷售額,銷售額欄填寫含稅銷售額

溪客 追問

2023-10-10 11:06

老師,我看了申報表,只能填寫未開票銷金額和稅額,商品名稱和數(shù)量沒地方填寫?

樸老師 解答

2023-10-10 11:17

申報表不用填寫數(shù)量和名稱呀

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?計算第一年的主營業(yè)務(wù)增長率: (3623-3211)/3211 計算第二年的主營業(yè)務(wù)增長率: (4723-3623)/3623 ?計算近三年的平均主營業(yè)務(wù)增長率: 你用全面兩個答案的和除以2 ?* 100%*是將答案換算成百分比,如果不需要百分比就不用?* 100%*
2023-06-12 15:15:21
您好同學 主營業(yè)務(wù)收入乘以相應(yīng)的稅率就是增值稅的金額
2022-04-15 12:43:39
同學您好,取價款20 000元,
2022-11-07 17:01:56
?你好;? 你發(fā)票是多少 ; 收入金額不含稅是這個金額嗎? ?
2022-10-12 10:29:04
你好,計提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點,就是增值稅的25
2019-03-09 15:26:18
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