老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


老師,我想問一個問題,我們工資都是當月20號發放上個月的工資,我在6月份計提6月份的工資時,6月的工資表還沒算出來,我要怎么樣計提,怎么處理呢?
答: 同學,你好 那你工資計提的金額需要自己暫估
我公司是從17年7月年立的,然后我到12月份的時候工資是計提了6-11月6個月的工資 ,12月份的工資我是放在了18年1月計提并發放的。我們是當月計提,當月發放,跟實際月份錯開了一個月。現在福利費超過6-11月份工資總額的14%。我現在想把12月份的工資補提到上一年度。請問怎么做?
答: 因為實際運營月數就是6個月,如果我把12月份的工資補提到上一年度。那么就會超過6個月。請問這個可以嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!請問制造企業5月份的工資要到6月份月下旬才能算出來,6月底才發放,請問5月份我按什么標準去計提工資,計提的工資和實際發放的工資不相符,到6月份怎么去調整。謝謝!
答: 你好,你可以先做一個暫估,借管理費用-工資-暫估等 貸應付職工薪酬。然后在6月的時候再根據數據紅字沖減這個暫估。再按正確的金額重新做。




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快樂小主 追問
2023-10-11 16:09
小菲老師 解答
2023-10-11 16:41