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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-31 10:29

您好!正常是建議每張做賬。比如借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款

雪花飄飄 追問

2018-01-31 10:35

這些已經去認證了,可是認證不過的哦,不是直接借庫存商品,貸應付賬款嗎

雪花飄飄 追問

2018-01-31 10:36

現在這個我都不知怎么做賬,麻煩老師多指點下呢

宋生老師 解答

2018-01-31 10:46

你好!你之前做了什么分錄了嗎

雪花飄飄 追問

2018-01-31 10:47

是呀,我之前都做了,借庫存商品,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸應付賬款

宋生老師 解答

2018-01-31 10:47

你好!那你現在借庫存商品 貸應交稅費-待抵扣進項稅就可以了

雪花飄飄 追問

2018-01-31 10:52

我就不用去改之前的憑證對嗎

宋生老師 解答

2018-01-31 15:41

你好!之前的不用改了,加上這個就好了

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您好!正常是建議每張做賬。比如借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款
2018-01-31 10:29:48
費用抵扣發票的做賬,首先要根據抵扣發票的內容進行分類,包括稅收、費用、其他等,并根據不同的費用科目進行錄入;其次,要根據抵扣發票的金額進行發票核銷,將對應的應收賬款登記在應收賬款憑證中,并將該憑證與抵扣發票進行關聯;最后,要將抵扣發票從應收賬款憑證中核銷掉,并將其寫入到應付賬款憑證中,將其記錄在應付賬款賬戶上。
2023-02-27 10:29:07
你好,這個是可以的也可以進項抵扣
2020-01-13 16:23:58
借進項,借管理費用負數
2020-06-23 14:16:11
同學,你好,可以用復印件的
2022-04-12 11:22:02
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