

老師,我們公司2017年的專票抵扣聯還有一部分沒有認證通過的,這些怎么做賬呢,要每張對應找出發票記賬聯然后做進相應的費用嗎,還是能把這些沒有認證過的發票一次做賬呢
答: 您好!正常是建議每張做賬。比如借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款
費用抵扣發票怎么做賬
答: 費用抵扣發票的做賬,首先要根據抵扣發票的內容進行分類,包括稅收、費用、其他等,并根據不同的費用科目進行錄入;其次,要根據抵扣發票的金額進行發票核銷,將對應的應收賬款登記在應收賬款憑證中,并將該憑證與抵扣發票進行關聯;最后,要將抵扣發票從應收賬款憑證中核銷掉,并將其寫入到應付賬款憑證中,將其記錄在應付賬款賬戶上。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4月份已記賬、借:管理費用—勞務費 5000 貸:銀行存款 5000本月發現發票是專用發票、想把稅抵扣怎么記賬
答: 借進項,借管理費用負數







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雪花飄飄 追問
2018-01-31 10:35
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2018-01-31 10:36
宋生老師 解答
2018-01-31 10:46
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2018-01-31 10:47
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2018-01-31 10:47
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2018-01-31 10:52
宋生老師 解答
2018-01-31 15:41