老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


4月份已記賬、借:管理費用—勞務(wù)費 5000 貸:銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬
答: 借進項,借管理費用負(fù)數(shù)
老師,我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務(wù)費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做啊?
答: 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發(fā)票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提 勞務(wù)費和支付勞務(wù)費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計提+支付









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大丫 追問
2020-06-23 14:19
郭老師 解答
2020-06-23 14:20