

老師,我們8月份收到一張勞務發票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發票,會計分錄應該怎么做啊?
答: 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
老師。支付勞務費,是不是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款 老師對嗎?
答: 是的,支付勞務費應該借管理費用-勞務費,貸銀行存款。借方代表公司付出成本,貸方代表公司獲得資金,故支付勞務費時借管理費用-勞務費,貸銀行存款,能夠反映公司付出現金支付勞務費,從而確保資金流向的正確性。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
答: 發票收到后附在2月的憑證后就是
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
老師,請問后續我們收到勞務發票后,先沖紅預提的勞務費,再做借:管理費用——勞務費 貸:銀行存款/庫存現金,這樣對嗎,需要申報勞務費個稅嗎
?勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險怎么做會計分錄?會計問回復是勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?答案是這個 哪個對呢?老師
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?









粵公網安備 44030502000945號



Anne 追問
2022-11-17 11:11
陳詩晗老師 解答
2022-11-17 11:13