老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師。支付勞務費,是不是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款 老師對嗎?
答: 是的,支付勞務費應該借管理費用-勞務費,貸銀行存款。借方代表公司付出成本,貸方代表公司獲得資金,故支付勞務費時借管理費用-勞務費,貸銀行存款,能夠反映公司付出現金支付勞務費,從而確保資金流向的正確性。
銀行支付勞務費分錄可以借管理費用貸銀行存款不
答: 沒問題, 可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
答: 你好 你計提 的這個分錄不對,?計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資? 不用這個分錄 的? ?? 個稅分錄 借? 借管理費用勞務費,貸其他應付款個人 ,應交個稅? 交時 借應交個稅 貸銀行??
老師,請問后續我們收到勞務發票后,先沖紅預提的勞務費,再做借:管理費用——勞務費 貸:銀行存款/庫存現金,這樣對嗎,需要申報勞務費個稅嗎
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
合伙企業辦理股權變更的費用應該計入管理費用吧?然后支付費用時幫對方代繳納勞務個稅,分錄是不是應該是:借:管理費用 8000貸:銀行存款 6720 其他應付款-代扣代繳勞務個稅 320
老師好,這種業務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?





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