APP下載
幽蘭
于2021-11-12 15:07 發布 ??2114次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-12 15:07
沒問題, 可以這么做的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
銀行支付勞務費分錄可以借管理費用貸銀行存款不
答: 沒問題, 可以這么做的
老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
答: 發票收到后附在2月的憑證后就是
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
答: 是的,可以這么寫,可以的
老師,我單位先行墊付整棟樓的電費,后按抄表數給五家單位分配,支出時分錄是 借:單位管理費用 貸:銀行存款 沒有掛賬,直接支出,后期按收回數做負分錄,請問是可以的嗎?今年由于樓頂基站,沒有表,定了合同,按一度一元收電費,所以年底我單位收回的電費比支出的電費多,導致我單位電費支出為負數了,這個要怎么處理呢?
討論
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
老師,我們8月份收到一張勞務發票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發票,會計分錄應該怎么做啊?
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)