老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點,就把賬補(bǔ)齊。 答


您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費(fèi)24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費(fèi)用了借:管理費(fèi)用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
答: 同學(xué)你好 這樣做可以的
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費(fèi)24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費(fèi)用了借:管理費(fèi)用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付季度房租時,沒開發(fā)票:借:預(yù)付帳款貸:銀行存款按月攤銷時:借:管理費(fèi)用貸:長期待攤收到發(fā)票時:借:長期待攤貸:預(yù)付帳款老師,分錄這樣處理正確嗎
答: 你好,不對的。一個季度付款的,用預(yù)付賬款科目不用長期待攤費(fèi)用。









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心靈美的檸檬 追問
2023-09-05 13:58
樸老師 解答
2023-09-05 14:00