

老師請問下,我們2月份的支付的勞務費,做了借,管理費用-勞務費,貸銀行存款,但是發票3月才收到,之前2月的分錄要調整嗎?
答: 發票收到后附在2月的憑證后就是
計提 勞務費和支付勞務費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計提+支付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們8月份收到一張勞務發票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發票,會計分錄應該怎么做啊?
答: 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?
?勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險怎么做會計分錄?會計問回復是勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?答案是這個 哪個對呢?老師
想把2月的憑證改一下,原來是借管理費用-福利費貸2000,貸應付福利2000,借應付福利,貸銀行存款,現在想把2000中的300走勞務費,應該怎樣?








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天青色等煙雨 追問
2022-04-16 10:03
小林老師 解答
2022-04-16 10:06
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2022-04-16 10:08
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2022-04-16 11:02
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2022-04-16 11:32