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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-16 10:01

您好,您的分錄是計提+支付

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 10:03

老師,能幫忙寫一個詳細的分錄嘛?我沒太明白您的意思,抱歉

小林老師 解答

2022-04-16 10:06

您好,計提應當是借成本費用,貸其他應付款,支付,借其他應付款,貸銀行存款

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 10:08

老師,不好意思哈,是我們支付給第三方的勞務,我們不是勞務公司

小林老師 解答

2022-04-16 10:08

您好,一樣都是其他應付款

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 10:35

可以這么計提嗎,

小林老師 解答

2022-04-16 10:40

您好,不是企業員工不可以,

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 11:02

這樣可以嗎老師

小林老師 解答

2022-04-16 11:32

您好,這個是正確的

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相關問題討論
發票收到后附在2月的憑證后就是
2023-04-01 16:03:49
您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
沒問題, 可以這么做的
2021-11-12 15:07:32
那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
2022-11-17 11:06:51
同學你好 這樣做可以的
2023-09-05 13:59:17
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