

我們公司善意接收了一份原材料 的虛開發票,現已在稅局補繳了增值稅和附加稅,是往年的。我應該如何下賬呀之前是做的借:原材料 -棉布 應交稅費-增值稅-進項稅 貸應付賬款-某公司我是想知道怎么做分錄
答: 你好,你是今年補繳的增值稅和附加稅嗎?
我們公司善意接收了一份原材料 的虛開發票,現已在稅局補繳了增值稅和附加稅,是往年的。我應該如何下賬呀
答: 如果你收到稅務局通知了,那你就趕緊補交稅款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"原材料入庫,借:原材料 100 應交稅費-增值稅(進項稅)13 貸:應付賬款 113 最后發現原材料不能抵扣,應該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13 ?是這樣做賬嗎?進項稅額轉出 13掛賬怎么處理?"
答: 是的,您的做法是正確的,可以借:原材料13,貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13。





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