老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


借;在途物資 60000%2B2000%2B1000 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800, 貸;銀行存款 60000%2B2000%2B1000%2B7800
答: 你上述表達要問什么呢?
購進時少付款了1.借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2.借:商品進銷差價 貸:在途物資老師入庫時,怎樣做分錄
答: ①購入商品時 借:商品采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:商品采購 商品進銷差價 ②發出存貨時 A.收到銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額 B.結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:商品進銷差價 貸:主營業務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借在途物資2100 應交稅費-應交增值稅(進)273 貸應付賬款2373 借在途物資12000 應交稅費-應交增值稅(進)1560 貸應付賬款13560 借在途物資4000 應交稅費-應交增值稅(進) 貸銀行存款 應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 數字有誤 對應填寫一下 (分錄的科目沒問題)2021-04-27 09:11還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師免費咨詢老師
答: 同學你好!請問你想咨詢什么問題呢?










粵公網安備 44030502000945號


