

老師,以前年度已認證的發票,現在需要進項稅額轉出,這個怎么操作呢
答: 您好!直接在表二做轉出,然后會計上做處理 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,上年度進項稅額轉出到以前年度損益分錄怎么做啊
答: ?你好; 借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ; 月末結轉?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 、 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 結轉 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到以前年度的異常發票需要進項稅額轉出,那是不是還要補交附加稅
答: 您好,是的,有增值稅就有附加稅








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