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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 09:38

 你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)  
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,影響損益的進入這個科目對。
2023-07-11 09:13:32
您好,你現(xiàn)在是應(yīng)付賬款里面有余額嗎?
2026-03-23 12:17:44
是的,就是那樣處理的
2025-05-06 10:46:22
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 、 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
你好,你這個業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
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