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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-01 09:55

如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)選擇不退稅,是按視同內(nèi)銷處理。


發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是按抵扣認(rèn)證。


如果一張發(fā)票上有能退稅的,有選擇放棄退稅的,這種情況需要按以下方式處理:


出口退稅或免稅的貨物用了采購發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)抵扣了稅款,就相當(dāng)于視同內(nèi)銷征了稅,需要把這部分稅金轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。

rain 追問

2023-11-01 10:02

這種處理方式是不是,我退稅的那部分也不能退稅了,這張發(fā)票就是全部按視同內(nèi)銷處理嗎

樸老師 解答

2023-11-01 10:06

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

rain 追問

2023-11-01 10:43

外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)選擇不退稅:可以選擇做免稅收入,發(fā)票做不抵扣認(rèn)證這樣的操作嗎?

樸老師 解答

2023-11-01 10:45

同學(xué)你好

這個(gè)可以這樣操作
出口免稅就可以

rain 追問

2023-11-01 15:48

還有想請(qǐng)教下 1. 就是一張報(bào)關(guān)單上有4個(gè)商品,其中3個(gè)商品選擇不退稅,另一個(gè)商品可以退稅嗎,每個(gè)商品都有獨(dú)立的發(fā)票 
2.3個(gè)不退稅的商品怎么申報(bào)收入,退稅的商品怎么申報(bào)收入,不退稅的商品發(fā)票怎么認(rèn)證?

樸老師 解答

2023-11-01 15:51

1.如果一張報(bào)關(guān)單上有4個(gè)商品,其中3個(gè)商品選擇不退稅,另一個(gè)商品可以退稅,每個(gè)商品都有獨(dú)立的發(fā)票,那么在報(bào)關(guān)單上需要分別填寫每個(gè)商品的信息,包括商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。同時(shí),需要在退稅申請(qǐng)單上注明哪些商品可以退稅,以及每個(gè)商品的發(fā)票號(hào)碼和開票日期等信息。
  2.對(duì)于3個(gè)不退稅的商品,申報(bào)收入時(shí)需要按照海關(guān)規(guī)定如實(shí)申報(bào)貨物的CIF(Cost, Insurance and Freight)價(jià)值,并繳納相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅。在申報(bào)時(shí),需要提供貨物的詳細(xì)信息,如商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。
對(duì)于可以退稅的商品,申報(bào)收入時(shí)也需要如實(shí)申報(bào)貨物的CIF價(jià)值,并繳納相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅。在申報(bào)時(shí),需要提供貨物的詳細(xì)信息,如商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等,并在退稅申請(qǐng)單上注明該商品的發(fā)票號(hào)碼和開票日期等信息。
對(duì)于不退稅的商品發(fā)票認(rèn)證,一般來說需要將發(fā)票提交給海關(guān)進(jìn)行審核。海關(guān)會(huì)根據(jù)發(fā)票上的信息與報(bào)關(guān)單上的信息進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)發(fā)票的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。如果發(fā)票存在問題或者與報(bào)關(guān)單信息不符,可能會(huì)影響退稅申請(qǐng)的審批結(jié)果

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如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)選擇不退稅,是按視同內(nèi)銷處理。 發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是按抵扣認(rèn)證。 如果一張發(fā)票上有能退稅的,有選擇放棄退稅的,這種情況需要按以下方式處理: 出口退稅或免稅的貨物用了采購發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)抵扣了稅款,就相當(dāng)于視同內(nèi)銷征了稅,需要把這部分稅金轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
2023-11-01 09:55:32
你好正常勾選抵扣就可以
2022-01-07 04:19:28
需要退回原來的發(fā)票的。
2023-10-16 13:18:53
你好,選擇的是退稅勾選嗎?如果是的話,讓你稅務(wù)局給你退回來,把發(fā)票退回去,讓銷售方自己開紅字信息表,然后紅沖就可以的
2022-05-19 14:31:48
如果出口發(fā)票開錯(cuò)了,開成了帶稅率的發(fā)票,需要進(jìn)行紅沖并重新開具正確的發(fā)票。以下是出口退稅申報(bào)的步驟和可能的影響: 1.紅沖發(fā)票并重新開具正確的發(fā)票 在開具月銷售發(fā)票時(shí),如果發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的話,可以選擇申請(qǐng)沖紅重新開。具體操作步驟如下: (1)登錄增值稅稅務(wù)網(wǎng)上填報(bào)功能,再選擇“沖紅開具申請(qǐng)”功能,根據(jù)提示將發(fā)票代碼及號(hào)碼填寫完整,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (2)根據(jù)提示,選擇“沖紅”的原因,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (3)根據(jù)提示,確認(rèn)沖紅細(xì)節(jié),點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (4)根據(jù)提示,輸入相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)憑證以及收款人賬號(hào)信息,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (5)申請(qǐng)完畢,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過之后,可以將新的發(fā)票代碼及號(hào)碼重新開具發(fā)票。 1.出口退稅申報(bào) 在出口企業(yè)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)要求退還出口產(chǎn)品已納稅款時(shí),需要如實(shí)填報(bào)出口產(chǎn)品退稅申請(qǐng)表,并附送有關(guān)資料。這些資料包括出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、代理出口產(chǎn)品證明等。 1.影響 如果發(fā)票開錯(cuò)并進(jìn)行了紅沖處理,可能會(huì)對(duì)出口退稅申報(bào)產(chǎn)生影響。具體來說,可能會(huì)導(dǎo)致申報(bào)金額不一致或被視為異常申報(bào)。因此,在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí),需要特別注意發(fā)票的正確性和一致性。 另外,如果紅沖處理不當(dāng),還可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和罰款等不良后果。因此,建議在處理出口發(fā)票時(shí)仔細(xì)核對(duì)信息并遵循相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。
2023-11-14 08:44:02
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