老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師請教個問題,外貿(mào)企業(yè)有一筆出口業(yè)務不退稅,進項發(fā)票只能開普票進來,這種是不是開出口發(fā)票時候稅率也是選0稅率就行。如果說進項開了專票進來,出口發(fā)票還是可以選0稅率,進項認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出就行,還是說必須出口發(fā)票開13%,進項認證抵扣,相差稅務交增值稅
答: 你好,是的,普通發(fā)票選0稅率就可以了 專票也可以選0稅率。 認證后做轉(zhuǎn)出。
我當時辦理出口退稅在退稅勾選里勾選了一張進項發(fā)票辦理出口退稅的,因為是首次退稅沒有退下來,我就沒有繼續(xù)在退稅,現(xiàn)在公司要注銷,稅務局要求我做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我現(xiàn)在做了進項稅額轉(zhuǎn)出以后,為什么需要我繳納這個稅款
答: 同學您好,進項稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣,因為以前已經(jīng)抵扣了,所以現(xiàn)在需要補交
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認證
進出口企業(yè),進項稅額13%,退稅10%,進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?用不用再增值稅主表做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我這邊收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要紅沖再給我開進來,我需要在抵扣的當月修改增值稅報表,做相應的進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?
老師?有一張進項發(fā)票專管員讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳稅款,在稅務局更正2022年8月申報表,請問補繳的稅款由增值稅及附加稅,在2023年10月怎么調(diào)賬?
善意取得增值稅發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:主營業(yè)務成本 貸 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借方不應該是進項稅額么
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?









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羣姐 追問
2025-07-30 17:29
宋生老師 解答
2025-07-30 17:30