想請教一下,我司是一般納稅人,供應商納稅異常,搞得稅局提示我們之前已經抵扣的進項發票也異常,該發票是2021年和2022年做的賬務,請問分錄怎么做呢??需要調整以前年度的嗎?

蚊之,
于2023-11-03 10:25 發布 ??520次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-03 10:26
借以前年度損益調整,
貸應交稅費應交增值稅進項轉出,
借應交稅費,應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款
相關問題討論
你好,可以的,放到二零年里面。
2020-06-22 16:17:36
一般納稅人認證發票進項銷項是指企業在作業時,收到發票或票據時在銷項發票必須填寫企業的一般納稅人稅務登記證明號,可以使用【小票掃描軟件】輕松實現快速登記、及時統計報表。
拓展知識:一般納稅人認證發票進項銷項還可以支持財務人員的核銷,購買方可以申報可抵扣和不可抵扣的進項稅額等。財務核銷時即可判斷發票信息正確、發票是否有效,檢查發票信息是否存在重復,從而實現發票內容的完整性及真實性,預防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023-10-07 15:01:18
你好。學員,什么時候都可以,現在取消認證期了
2022-01-10 22:49:49
那些發票不能抵扣,直接做不抵扣勾選就行
2026-03-02 16:14:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息








粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2023-11-03 10:26
蚊之, 追問
2023-11-03 10:30
郭老師 解答
2023-11-03 10:32
蚊之, 追問
2023-11-03 10:35
郭老師 解答
2023-11-03 10:37
蚊之, 追問
2023-11-03 10:41
郭老師 解答
2023-11-03 10:43