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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-03 10:26

借以前年度損益調整,
貸應交稅費應交增值稅進項轉出,
借應交稅費,應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款

郭老師 解答

2023-11-03 10:26

稅務局那邊是怎么要求的,是你修改之前的,還是在這個月直接補?

蚊之, 追問

2023-11-03 10:30

稅局通知要在這個月做進項轉出

郭老師 解答

2023-11-03 10:32

你不用調整之前的,但是你這個成本費用也不允許你哭

蚊之, 追問

2023-11-03 10:35

我們適用小企業會計準則,沒有以前年度損益調整的科目呢。請問具體分錄如何做呢?

郭老師 解答

2023-11-03 10:37

銀行把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤。

蚊之, 追問

2023-11-03 10:41

那2021年、2022年發票入賬時候,借原材料,以及結轉主營業務成本的這些分錄需要調整嗎?

郭老師 解答

2023-11-03 10:43

不需要的,做我上面的那一個調整就行。

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相關問題討論
你好,可以的,放到二零年里面。
2020-06-22 16:17:36
一般納稅人認證發票進項銷項是指企業在作業時,收到發票或票據時在銷項發票必須填寫企業的一般納稅人稅務登記證明號,可以使用【小票掃描軟件】輕松實現快速登記、及時統計報表。 拓展知識:一般納稅人認證發票進項銷項還可以支持財務人員的核銷,購買方可以申報可抵扣和不可抵扣的進項稅額等。財務核銷時即可判斷發票信息正確、發票是否有效,檢查發票信息是否存在重復,從而實現發票內容的完整性及真實性,預防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-10-07 15:01:18
你好。學員,什么時候都可以,現在取消認證期了
2022-01-10 22:49:49
那些發票不能抵扣,直接做不抵扣勾選就行
2026-03-02 16:14:29
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