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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-04 19:00

同學,你好
你購入貨物,取得的增值稅,可以抵扣增值稅

張予弛 追問

2023-11-04 19:25

這位老師為什么把購入用生產機器的6500元增值稅算到銷項稅里

張予弛 追問

2023-11-04 19:27

前面被蓋掉的字是,某商業企業為增值稅加般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2023年四月有關生產經營業務如下

小菲老師 解答

2023-11-04 19:28

同學,你好
他寫錯了

張予弛 追問

2023-11-04 19:31

所以這6500元應該是算作準予抵扣的進項稅額,對吧?

張予弛 追問

2023-11-04 19:36

還有棉花為什么要乘10%的稅率

張予弛 追問

2023-11-04 19:38

是因為制作布料,算農產品加工,所以要乘10%的稅率嗎?

張予弛 追問

2023-11-04 19:49

我這么做應該是對的吧

張予弛 追問

2023-11-04 20:09

老師,您還在嗎?

小菲老師 解答

2023-11-04 20:23

所以這6500元應該是算作準予抵扣的進項稅額,對吧?

對的

小菲老師 解答

2023-11-04 20:23

是因為制作布料,算農產品加工,所以要乘10%的稅率嗎?

出售布料13%,所以進項稅率10%

小菲老師 解答

2023-11-04 20:24

這么做應該是對的吧

是對的

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相關問題討論
同學,你好 你購入貨物,取得的增值稅,可以抵扣增值稅
2023-11-04 19:00:36
你好 ; 結轉下即可? ? 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:50:25
不需要, 沒有銷項稅額不需要交,
2020-06-23 09:51:59
不需要區分的,直接一塊做到銷項里面就可以。
2022-12-06 13:49:37
您好,你們是一般納稅人嗎
2022-07-01 13:55:10
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