

公司購買勞保服,金額較小只有100元,只取得收據未取得發票,該怎么做賬,會計分錄:借:管理費用-勞保服 貸:銀行存款?如果計到管理費用,年終是否還要進行納稅調整?
答: 可以的,需要的匯算清交調整。
12月電費在1月初支付并開具專票,請問12月需要掛賬暫估,還是12月不做賬,1月份支付取得發票直接計:借:管理費用-電費,貸:銀行存款
答: ?你好? ?12月做費用暫估 。1月收到發票 與實際12月做賬金額一致? 。 直接附發票在附件即可? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
22年有幾張發票共計10萬,稅局被核查到是假票,審計報告把這幾張發票納稅調整100%,想問下2023年需要做什么分錄嗎當時的分錄 借:管理費用-業務費 貸:銀行存款
答: 你們實際支付了款,還是正常做賬,只是匯算清繳時做納稅調增就是









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甜美的夏天 追問
2023-11-29 15:00
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