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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-12-01 10:46

你好,當月,雖然沒收到發票但是收入和增值稅的確認,義務也發生了

盧燕 追問

2023-12-01 10:50

那這種是正常的嗎, 按理說先有進項再有銷項的

暖暖老師 解答

2023-12-01 10:52

發票晚點到原材料可以暫估,不妨礙成本的結轉

盧燕 追問

2023-12-01 11:58

之前這個公司一直是預付的,那暫估怎么做分錄呢

暖暖老師 解答

2023-12-01 12:00

借原材料暫估
貸應付賬款暫估

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相關問題討論
你好,當月,雖然沒收到發票但是收入和增值稅的確認,義務也發生了
2023-12-01 10:46:49
你好,學員,是的,你說的很對的
2022-08-07 16:53:20
你好 根據財會(2016)22號文件規定 ,需要結轉的 (六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。   月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2019-07-10 11:13:06
你好?月底增值稅需要結轉 增值稅結轉:結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 ?借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2022-03-31 11:16:54
你好,一般納稅人進項大于銷項的時候,不需要結轉增值稅
2023-07-26 17:32:03
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