

12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負數(shù))。借生產(chǎn)成本-直接材料113(負數(shù)),貸:原材料113(負數(shù));1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
答: 年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
老師:請教下,我有個月材料暫估了,比如1月暫估:借原材料-暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。后面有一個月我就直接借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料暫估。 這個是不是錯了 因為材料是沖了,我應(yīng)付賬款暫估還掛 在這了
答: 你好,你單位有針對這個暫估取得對應(yīng)的購進發(fā)票嗎??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒開我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應(yīng)付賬款,那結(jié)轉(zhuǎn)到成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 生產(chǎn)領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本的原材料。








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武月紅 追問
2023-12-07 09:05
鄒老師 解答
2023-12-07 09:07