

業務招待費超過千分之5了之后,企業所得稅年報應該怎么調增?是全額繳納企業所得稅?
答: 你好;? ? ?你這發生額的60%且不超過收入的千分之五,兩者取小值? 來稅前扣除的? ; 超過部分 才調增的? ?
招待費大題企業所得稅應納稅額怎么算?(含有利潤總額和國債利息收入)應該是納稅調增調減的吧,
答: 業務招待費扣除20*60%=12 1000*0.005=5可以扣除5 納稅調增20-5=15 國債利息免稅,納稅調減3
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算福利費和業務招待費必須調整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調整后的應納稅所得額是多少
答: 你好,業務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的










粵公網安備 44030502000945號



汪玲考研成功上海有房死磕 追問
2023-12-07 15:27
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2023-12-07 15:28
暖暖老師 解答
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