老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會計是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會好些,你現(xiàn)在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


老師你好 我想問一下銷項稅已經(jīng)交了又紅沖有留抵怎么做會計分錄
答: 沖紅銷項的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款等科目 留抵稅額的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師您好!請問本月紅沖之前開的票,然后就存在有留底進(jìn)項稅可以抵扣本月的銷項稅額,本月銷項稅小于紅沖的留底稅額,還存在有留底下月的進(jìn)項稅額,請問本月分錄應(yīng)該怎么做?計提下月的應(yīng)交稅費又該怎么做分錄呢?
答: 你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,想請教一下,由于合同取消了,進(jìn)項已抵扣的已紅沖,對應(yīng)的銷項的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請問會計分錄如何做呢?
答: 退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。





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