

如果購買方還是使用稅控設備,銷售方已經注銷稅控盤,開具數電發票。以前月份開具的發票,已經被購買方認證抵扣了,現在購買方出具了開具紅字增值稅專用發票信息表。銷售方怎么在數電平臺找不到這張信息表呢??怎么開具紅票呢?
答: 您好,這是目前普遍存在問題,有信息表,我們在電子稅務局輸入這個藍字發票就能開紅票了 https://zhuanlan.zhihu.com/p/649328668?utm_id=0數電發票紅沖紙票。根據此前多地稅務局的答疑情況來看,各票種之間的紅沖規則為“新沖舊、電沖紙”
對方多開了增值稅專用發票給我們,讓退回是不是直接在稅控盤里面填紅字增值稅專用發票信息表就可以了?
答: 你好,如果你們購買方認證了,購買方開紅字信息表,對方紅沖就可以的,只需要開多開的那一部分。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年開具的增值稅專用發票三聯都在我手上,我可以直接在稅控盤上開具紅色增值稅專票嗎?
答: 不可以的,需要先開紅字信息表,你們單位先開紅字信息表,然后再開紅字發票。









粵公網安備 44030502000945號



Cindy 追問
2023-12-14 20:13
廖君老師 解答
2023-12-14 20:19
Cindy 追問
2023-12-14 20:22
廖君老師 解答
2023-12-14 20:23
Cindy 追問
2023-12-14 20:31
廖君老師 解答
2023-12-14 20:33
Cindy 追問
2023-12-14 20:37
廖君老師 解答
2023-12-14 20:38
Cindy 追問
2023-12-14 20:53
廖君老師 解答
2023-12-14 20:54