女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-15 11:54

你好先更正入庫  借 庫存,貸銷售費用 
借 銷售費用,貸庫存,應交稅費 

安詳的身影 追問

2023-12-15 11:56

更正以后,做視同銷售確認收入嗎,后面做視同銷售分錄怎么弄

玲老師 解答

2023-12-15 12:28

第2個就是視同銷售的分錄了。

安詳的身影 追問

2023-12-15 12:32

不需要確定收入嗎,如果是購買白酒紅酒送客戶,普通發票,是不是直接進成本就可以,不需要做視同銷售

玲老師 解答

2023-12-15 13:07

送給客戶,要是招待性質的
不視同銷售直接管理費用招待費就行。
你好,第1個問題送洗衣液那個咱們是不確認收入的。按視同銷售交增值稅。

安詳的身影 追問

2023-12-15 13:28

那之前送白酒客戶這個入了維系費,是否需要更正管理招待

玲老師 解答

2023-12-15 15:19

是的直接進入招待費就可以了是的,直接計入招待費就可以了,建議更正為正確的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,正確的應該是第二個,第一個是做錯了是嗎?
2022-06-06 17:47:25
你好,同學,合并報表就是兩個看作一個整體。 借:營業收入 貸:銷售費用
2019-01-16 09:46:36
你好先更正入庫? 借 庫存,貸銷售費用? 借 銷售費用,貸庫存,應交稅費?
2023-12-15 11:54:56
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發票,只開1500加稅合計這些就可以的。借銀行存款1500 借銷售費用負數, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-08-10 10:13:16
同學,你好 借:銷售費用-業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷
2024-04-07 15:50:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...