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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-12-19 13:18

你好,你現在實際上是發生了什么業務呢?是找員工收了錢還是說發生了什么?
因為分路是針對具體業務的。

云海 追問

2023-12-19 13:34

現在是公司交錢給飯店,一起付了100,員工要出50,到發工資時要扣出來的,公司出50,這個100元怎么做分錄

宋生老師 解答

2023-12-19 13:35

您好,你支付的時候借其他應收款,個人部分管理費用,福利費。貸,銀行存款。

云海 追問

2023-12-19 13:37

發工資時,扣出50呢

宋生老師 解答

2023-12-19 13:39

你好,借,應付職工薪酬貸,銀行存款。貸其他應收款。

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相關問題討論
你好,你現在實際上是發生了什么業務呢?是找員工收了錢還是說發生了什么? 因為分路是針對具體業務的。
2023-12-19 13:18:57
你好,單位出資部分記錄管理費用員工負擔部分記錄其他應收款。工資扣款時再充回就可以。
2016-10-23 10:24:13
你好 單位發生伙食費支出的時候 借;管理費用等科目,其他應收款,貸;應付職工薪酬—福利費 支付伙食費的時候,借;應付職工薪酬—福利費,貸;銀行存款等科目 員工上交現金伙食費,借;庫存現金,貸;其他應收款
2020-06-14 11:40:51
同學你好,借管理費用,貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2022-04-16 14:50:09
可以記入管理費用…福利費
2020-06-14 17:22:53
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