樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師?之前的財(cái)務(wù)在第四季度的營(yíng)業(yè)收入的數(shù)包含了營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)成本的數(shù)包含了銷(xiāo)售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出的數(shù)。 現(xiàn)在匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本數(shù)對(duì)不上,那是否還要更改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表的? 如果不更正申報(bào),有沒(méi)影響?可不可以直接以匯算清繳的表格為準(zhǔn)。
答: 第一個(gè)需要更正,之前申報(bào)錯(cuò)了就得修改 有,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售銷(xiāo)售額不一致。
老師你好,我開(kāi)了一張與銷(xiāo)售不掛勾的財(cái)政補(bǔ)貼收入的發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
答: 你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1-3月,主營(yíng)業(yè)入收入0,營(yíng)業(yè)外收入21,那季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入填多少?0還是21?
答: 營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)零就可以了
請(qǐng)問(wèn)一下老師,申報(bào)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額=主營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎?
A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 比如我們是種植水果的 項(xiàng)目收入這個(gè)是只填營(yíng)業(yè)收入 還是包含政府補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)外收入





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聽(tīng)雨 追問(wèn)
2023-12-20 14:10
張壹老師 解答
2023-12-20 14:21