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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-11 14:23

您好,應該查出具體原因,再進行調整。或者先調整記入待處理財產損溢,再查明原因進行處理。借:應收賬款,7870,貸;待處理財產損溢,7870。借;應付賬款,3460,貸;待處理財產損溢,3460。

梧桐 追問

2018-03-11 14:46

老師,這個是之前的會計因為手工入賬出現的問題,通過核實后發現問題的,那我怎么處理呢?

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 14:48

您好,核實后,經領導簽字后,借;待處理財產損溢,貸;營業外收入。

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您好,應該查出具體原因,再進行調整。或者先調整記入待處理財產損溢,再查明原因進行處理。借:應收賬款,7870,貸;待處理財產損溢,7870。借;應付賬款,3460,貸;待處理財產損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,需要查明賬實不符的原因,才知道具體該如何調整的?
2021-11-10 15:55:08
同學你好 對的 直接申報就可以
2022-12-09 15:45:41
你好,學員,按照實際調賬,差額調賬到營業外收支中
2022-03-11 10:34:13
如果不調財務軟件的取值公式,手動調整應收應付科目應該怎么調整呢
2023-06-15 15:24:02
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