貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


欠客戶發票,客戶不欠貨款,我方也不欠商品,只是還未給對方開發票,怎么做會計分錄
答: 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅? 以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票
老師們好,期初盤點,銀行有余額100元,還欠上海客戶發票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒有負債表,請問應該怎樣做會計分錄.小白一枚,只會簡單的分錄,需要老師指點
答: 錄入期初數,借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400 貸:應收賬款-上海客戶 20000 上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,1、我們需要賣固定資產給我們客戶,固定資產購買價格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價格是139000元,會計分錄怎么寫2、客戶欠我們10萬元的顧問費,發票開具后,會計分錄怎么寫?3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會計分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應付款里)
答: 1.?出售固定資產的會計分錄如下: - 先將固定資產轉入固定資產清理: 復制 借:固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸:固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款: 復制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益: 復制 借:資產處置損益 13986.313 貸:固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后: 復制 借:應收賬款 100000 貸:主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄: 復制 借:其他應付款 239000 貸:應收賬款 100000 固定資產清理 139000




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2023-12-22 17:16
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