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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-17 16:28

錄入期初數(shù),借:銀行  100   應(yīng)收賬款-山東客戶1500    其他應(yīng)收款-老板  18400
貸:應(yīng)收賬款-上海客戶   20000   
上面往來(lái)科目不是二級(jí)科目,是輔助核算

正在努力的中年少女 追問(wèn)

2024-05-17 16:36

為什么是其他應(yīng)收18400?

廖君老師 解答

2024-05-17 16:39

您好,期初要做平呀,我們以前又沒(méi)有賬,收到的錢(qián)都 給老板了

正在努力的中年少女 追問(wèn)

2024-05-17 17:00

所以多出來(lái)的就放在其他應(yīng)收,后期也還是可以在調(diào)整的對(duì)吧 ?

廖君老師 解答

2024-05-17 17:01

您好,是的呢,可以調(diào)整的

正在努力的中年少女 追問(wèn)

2024-05-17 17:03

可不可以做成借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票呢?以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票以后做成:借主營(yíng)業(yè)收入-未開(kāi)票,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票

正在努力的中年少女 追問(wèn)

2024-05-17 17:04

這個(gè)跟剛才的做賬有什么不同呢,除了分錄不同

廖君老師 解答

2024-05-17 17:05

您好,收入是要交增值稅,且是增加利潤(rùn)的,雖然是內(nèi)賬,但利潤(rùn)表不對(duì)了,一下多了利潤(rùn)

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為什么是其他應(yīng)收18400?
2024-05-17 16:36:08
同學(xué)你好 需要盤(pán)點(diǎn)期初數(shù)建賬然后按業(yè)務(wù)順序來(lái)做
2023-12-21 16:15:45
有一點(diǎn)點(diǎn)欠款,剩下的是我們欠對(duì)方的發(fā)票。
2023-12-06 17:17:19
1.?出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下: - 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 復(fù)制 借:固定資產(chǎn)清理 26986.313 累計(jì)折舊 144013.687 貸:固定資產(chǎn) 171000 ? - 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款: 復(fù)制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產(chǎn)清理 139000 ? - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益: 復(fù)制 借:資產(chǎn)處置損益 13986.313 貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi),開(kāi)具發(fā)票后: 復(fù)制 借:應(yīng)收賬款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制 借:其他應(yīng)付款 239000 貸:應(yīng)收賬款 100000 固定資產(chǎn)清理 139000
2024-07-02 15:10:03
我們現(xiàn)在中途11月建帳,期初也是按照這個(gè)分錄來(lái)做嗎
2023-12-22 17:16:47
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