

老師們好,期初盤(pán)點(diǎn),銀行有余額100元,還欠上海客戶發(fā)票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒(méi)有負(fù)債表,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄.小白一枚,只會(huì)簡(jiǎn)單的分錄,需要老師指點(diǎn)
答: 為什么是其他應(yīng)收18400?
企業(yè)分家,銀行有余額100元,還欠A客戶發(fā)票20000元,B客戶欠款1500元,不欠客戶產(chǎn)品,需要從12月重新建帳,沒(méi)有負(fù)債表,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好 需要盤(pán)點(diǎn)期初數(shù)建賬然后按業(yè)務(wù)順序來(lái)做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,1、我們需要賣固定資產(chǎn)給我們客戶,固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價(jià)格是139000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)2、客戶欠我們10萬(wàn)元的顧問(wèn)費(fèi),發(fā)票開(kāi)具后,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬(wàn)元加上汽車的錢(qián)正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會(huì)計(jì)分錄要怎么填寫(xiě)?(欠客戶的錢(qián)一直掛在其他應(yīng)付款里)
答: 1.?出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下: - 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 復(fù)制 借:固定資產(chǎn)清理 26986.313 累計(jì)折舊 144013.687 貸:固定資產(chǎn) 171000 ? - 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款: 復(fù)制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產(chǎn)清理 139000 ? - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益: 復(fù)制 借:資產(chǎn)處置損益 13986.313 貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi),開(kāi)具發(fā)票后: 復(fù)制 借:應(yīng)收賬款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制 借:其他應(yīng)付款 239000 貸:應(yīng)收賬款 100000 固定資產(chǎn)清理 139000




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2024-05-17 16:36
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