

老師您好!請問我在給客戶做期初建賬的時候,客戶有一家供應商還欠4萬元,但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆,現在客戶才告訴我還欠這一家供應商4萬元,我應該怎么做賬?應該不用更改期初建賬吧?
答: 不用修改的借應收賬款貸利潤分配,未分配利。
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調整,客戶既是供應商也是看客戶
答: 你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們好,期初盤點,銀行有余額100元,還欠上海客戶發票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒有負債表,請問應該怎樣做會計分錄.小白一枚,只會簡單的分錄,需要老師指點
答: 錄入期初數,借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400 貸:應收賬款-上海客戶 20000 上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
老師,我有個客戶之前沒建賬但有對公賬戶,現在要建賬,銀行賬戶有幾千元,錄入期初數據時可以把這幾千元記到其他應付款-備用金嗎?
我司是建筑企業,收到客戶的商業承兌匯票,然后又背書給一家供應商,現在供應商承兌不了直接到法院起訴我司,我司現在賬戶被凍結,請問有誰遇到過類似票據糾紛,這個問題應該如何處理?
老師 你好,請問一下去年借出去一筆錢 期初做賬的時候沒有掛賬, 現在別人把錢還回來, 我這邊應該怎么做賬呢 ? 分錄怎么做 ?這筆借款是去年的 我們是今年建賬 ,建賬的時候沒有再應收這里掛賬 。




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2024-09-05 10:12
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