咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


企業(yè)分家,銀行有余額100元,還欠A客戶發(fā)票20000元,B客戶欠款1500元,不欠客戶產(chǎn)品,需要從12月重新建帳,沒有負(fù)債表,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好 需要盤點(diǎn)期初數(shù)建賬然后按業(yè)務(wù)順序來做
老師們好,期初盤點(diǎn),銀行有余額100元,還欠上海客戶發(fā)票20000元,不欠貨品,山東客戶欠我方貨款1500元,,需要從4月重新建帳,沒有負(fù)債表,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄.小白一枚,只會(huì)簡(jiǎn)單的分錄,需要老師指點(diǎn)
答: 為什么是其他應(yīng)收18400?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,1、我們需要賣固定資產(chǎn)給我們客戶,固定資產(chǎn)購買價(jià)格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價(jià)格是139000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫2、客戶欠我們10萬元的顧問費(fèi),發(fā)票開具后,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會(huì)計(jì)分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應(yīng)付款里)
答: 1.?出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下: - 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 復(fù)制 借:固定資產(chǎn)清理 26986.313 累計(jì)折舊 144013.687 貸:固定資產(chǎn) 171000 ? - 出售固定資產(chǎn)收到價(jià)款: 復(fù)制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產(chǎn)清理 139000 ? - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益: 復(fù)制 借:資產(chǎn)處置損益 13986.313 貸:固定資產(chǎn)清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費(fèi),開具發(fā)票后: 復(fù)制 借:應(yīng)收賬款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制 借:其他應(yīng)付款 239000 貸:應(yīng)收賬款 100000 固定資產(chǎn)清理 139000




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