老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開(kāi)票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


甲企業(yè)2016年未應(yīng)收款項(xiàng)的余額為500 000元,評(píng)估減值金額為15000元;2017年年末應(yīng)收款項(xiàng)的余額為600000元,評(píng)估減值金額為18000元;2018年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為壞賬損失20000元,2018年年末應(yīng)收款項(xiàng)的余額為550000元,預(yù)計(jì)壞賬比例為3%,2019年5月,上年己確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款又收回15000,2019年未應(yīng)收款項(xiàng)的余額為 700 000元,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為679000。要求:做有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
答: 您好 借:信用減值損失 15000 貸:壞賬準(zhǔn)備 15000 借:信用減值損失 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 3000 借:壞賬準(zhǔn)備 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用減值損失 18500 貸:壞賬準(zhǔn)備 18500 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:壞賬準(zhǔn)備 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:壞賬準(zhǔn)備 10500 貸:信用減值損失 10500
某企業(yè)自20X1年起采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬損失。20X1年年末估計(jì)的壞賬為10 000元;20X2年發(fā)生壞賬4 000元,20X2年年末估計(jì)的壞賬為14 000元;20X3年發(fā)生壞賬20 000元,20X2年確認(rèn)的4 000元壞賬有3 000元收回,20X3年年末估計(jì)的壞賬為9 000元。要求:請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)的,還是全部的???
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款為1000元,實(shí)際只收到950元,還差50收不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好 借:應(yīng)收賬款 1000? ??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:銀行存款? 950,貸:應(yīng)收賬款950 借:信用減值損失?50,貸:壞賬準(zhǔn)備?50 借:壞賬準(zhǔn)備?50,貸:應(yīng)收賬款? 50








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