老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,今天收到短信說我的二季度個稅申報金額與增值稅不一致,這在電腦稅務局什么更正,找不到入口
答: 1.打開電腦稅務局(電子稅務局),進行企業(yè)登錄。 2.在主頁點擊【申報征收】進入申報頁面。 3.在申報征收頁面點擊【電子申報】-【在線辦理】-進入申報表報送界面。 4.在申報表報送界面,找到并點擊【更正申報】按鈕,開始填報需更正的申報表。 5.在申報表更正頁面,填寫正確的申報數(shù)據(jù),并核對其他數(shù)據(jù)是否正確。 6.確認更正數(shù)據(jù)無誤后,點擊右下角的【提交】按鈕,完成更正申報。 7.提交后需要使用電子稅務局的數(shù)字證書或銀行U盾進行簽名驗證,確認更正申報的有效性。 8.驗證成功后,申報數(shù)據(jù)將被提交到稅務機關系統(tǒng)中,您需要等待稅務機關的處理結果
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師個體工商戶,定期定額的除了在電子稅務局申報增值稅,還有申報哪些稅
答: 你好;? ? ? 還得報增值稅 和附加稅? ;涉及印花稅的還得報印花稅部分的? ?







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