老師:上午好!背景是中途接帳。之前會計沒有拿銀行回單,沒有做銀行帳。3月份接帳時。已把銀行帳調(diào)平。現(xiàn)在的問題是:有一家客戶在2022年又把貨款付清。前面會發(fā)票有261000元沒有開票。客戶今年發(fā)現(xiàn)讓補(bǔ)開票。空上會計科目怎么寫呢。如果寫應(yīng)收款,錢付清了,如果寫預(yù)付款。接帳沒有這個科目余額。

ZXY
于2023-12-25 11:05 發(fā)布 ??448次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
你好,借利潤分配未分配利潤,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-12-25 11:05:37
同學(xué)你好
去年收到錢做的什么科目
2024-03-07 09:57:17
同學(xué)你好
這是什么費(fèi)用
2022-01-17 12:28:22
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
比如銀行存款余額要于對賬單相符 是的,必須根據(jù)票做賬 你要是不想納稅調(diào)增調(diào)減,那就按發(fā)票做,原則是有啥就做啥,沒有2套賬,做部分少量沒有發(fā)票的,憑證第一頁要附科目余額表 沒有,別的單獨(dú)裝訂就可以,
2020-01-02 15:33:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


