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曲不凡
于2024-01-03 13:43 發(fā)布 ??548次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-03 13:45
你進項轉出應該借應付賬款45520.72,貸工程施工42944.08,應交稅費應交增值稅進項轉出2576.64借主營業(yè)務成本-429944.08借工程施工。
曲不凡 追問
2024-01-03 13:46
進項稅額轉出的分錄我已經做了,我是想用對方紅沖的發(fā)票去沖成本,分錄怎么寫?你明白我的意思嗎
郭老師 解答
2024-01-03 13:48
借主營業(yè)務成本-429944.08借工程施工這個不是嗎
2024-01-03 13:50
我手里有紅沖的發(fā)票,我想用這個紅沖的發(fā)票去入賬,是不是應該,借方:工程施工-42944.08 進項稅額-2576.64 貸方應付-45520.72
2024-01-03 13:52
同學,你這個是進項轉出的,我第一個分錄里面給你寫的就是。
2024-01-03 13:55
你還是沒明白我怎么做,我進項稅額已經轉出來了,現在是用紅字沖發(fā)票沖成本
2024-01-03 13:57
借應付帳款貸工程施工借主營業(yè)務成本-429944.08借工程施工
2024-01-03 13:58
我進項稅額轉出的分錄是借方:工程施工2576.64 貸方:進項稅額轉出2576.64,分錄是分開做的,所以用紅字發(fā)票怎么沖掉成本
2024-01-03 14:01
上面我給你寫了,你看一下可以嗎?借應付帳款貸工程施工45520.72借主營業(yè)務成本-429944.08借工程施工有什么不理解的,你可以問一下可以嗎?你重復問了問題,我給你回復,然后你再重復問,我再給你回復,再重復問,再繼續(xù)回復第一個你賬上只做了進項轉出的,但是你的工程施工沒有充,不是嗎?我第一個把工程施工也沖了,第二個把主營業(yè)務成本也充了,還有什么問題嗎?就是說你進項轉出做的不對不完整我給你補了
2024-01-03 14:03
我進項稅額轉出的分錄,是用借方:工程施工2576.64 貸方:進項稅額轉出2576.64,這個工程施工金額,你沖掉了嗎
2024-01-03 14:05
沒有這個我沒有給你動
2024-01-03 14:11
按你上面的做,工程施工科目能沖銷掉嗎
2024-01-03 14:14
是的,可以的,可以消掉的。
2024-01-03 14:25
我明白了,謝謝老師,請問老師,這樣的分錄,進項稅額轉出,怎么做比較省步驟呢
2024-01-03 14:26
借應付賬款45520.72,貸工程施工42944.08,應交稅費應交增值稅進項轉出2576.64借主營業(yè)務成本-429944.08借工程施工
2024-01-03 14:32
就是進項稅額換成進項稅額轉出科目是嗎?
2024-01-03 14:35
你好,他在貸方或者是進項轉出都可以的。
2024-01-03 14:43
那我進項稅科目的金額并沒有沖銷掉呀
2024-01-03 14:44
你好,進項轉出在貸方就表示你已經轉出來了,不用非得紅蟲鏡像
2024-01-03 14:51
老師,那我這樣,這張發(fā)票就是紅沖掉了,是吧,應付賬款和工程施工都沖掉了
對的,是的,是這個意思的。
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借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本
答: 你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
請問老師,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務簽字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業(yè)務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業(yè)務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業(yè)務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
老師好 查看以前賬目才發(fā)現問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發(fā)票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數 貸:應付暫估 負數 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業(yè)務成本 50000 貸:環(huán)境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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曲不凡 追問
2024-01-03 13:46
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