

申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額與免稅額,申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤代碼:本期數(shù)1,4,7,9,13欄合計(jì)數(shù)應(yīng)大于等于該納稅人在申報(bào)所屬內(nèi)開(kāi)具發(fā)票不含稅銷(xiāo)售收入合計(jì)數(shù)。繼續(xù)申報(bào)有危險(xiǎn),是什么問(wèn)題,
答: 您好,當(dāng)然有問(wèn)題呀,我們開(kāi)票的收入都沒(méi)有申報(bào)在這個(gè)表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,是填不含稅收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額25萬(wàn),是屬于小微企業(yè)免稅收入,還是其他免稅銷(xiāo)售收入
答: 您好,選擇小微企業(yè)免稅收入









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