

老師,你好,像購買一些辦公家具或支付快遞費,有時發票沒有拿回來,款已經支付了,做帳時,能不能如下分錄這樣子做,借:其他應收款-****公司,貸:銀行存款,等收到收票時,做如下分錄:借:管理費用/銷售費用,貸:其他應收款***公司。麻煩老師幫我看看
答: 同學你好,可以的,也可以借預付賬款。
社保個人部分是不是也計入管理費用了? 計提:借管理費用 貸應付工資發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
答: 計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資 發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款









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