收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開(kāi)專票的 答


老師好 支付增值稅和附加稅的科目已交稅金和未交增值稅這兩個(gè)有啥區(qū)別
答: 已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的, 未交稅金,這個(gè)是本月繳納上一個(gè)月。
老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái),現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?
答: ?你好;? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ; 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ;? ? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司補(bǔ)3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補(bǔ)計(jì)提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因?yàn)樗膊挥糜?jì)提,急!!!
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒(méi)提出來(lái),計(jì)入收入了嗎?如果是的,就,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅










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